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  5. 预决算及三公经费
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索  引  号 010198516/2017-00008 主题分类
发布机构 乌鲁木齐市政府网 发布日期 2017-12-13 18:03:24
发文单位 市审计局 名        称 乌鲁木齐市审计局关于2016年决算公开情况补充说明
文        号 主  题  词 乌鲁木齐市 审计局 2016 公开 情况 补充 说明

乌鲁木齐市审计局关于2016年决算公开情况补充说明

【字体:

   一、决算收支增减变化情况说明。

  2016年决算总收入4,951.29万元,其中:年初结转和结余5.56万元,本年收入4,951.29万元。本年支出4,921.08万元。其中:基本支出1,711.31万元项目支出3209.77万元。年末结转和结余35.77万元,其中:基本支出结转和结余5.77万元,项目支出结转和结余30万元。

  与上年决算数对比,收入增加1407.25万元、增长率39.7%,支出增加1272.4万元、增加率34.87%,年末结转和结余增加30.21万元、增长率543%;收入、支出增加是因为2016年度政府投资审计专项经费增加1500万,年末结转和结余增加原因为2016年12月26日收到金审工程专项经费30万元,由于年末扎帐无法支出。

  二、机关运行经费执行情况说明。

  2016年本局机关运行经费汇总支出133.69元,其中:办公费9万元,水费4.8万元,电费24万元,邮电费7.15万元,差旅费7.32万元,培训费13.46万元,公务接待0.77万元,工会经费17.95万元,福利费23.32万元,公车运行费16.2万元,其他商品和服务支出9,7万元;比2015年减少52.86万元,减少率28.34%;降低的主要原因是下大力压减了行政消耗性支出。

  三、政府采购执行情况说明

  本年度政府采购预算2.7万元,实际采购22.3万元。

  四、专业性较强的名词进行解释

  “三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

  “机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

  2016年年初“三公”经费预算18.44万元,其中:公务接待费2.24万元,公务用车运行维护费16.2万元;2016年部门决算中“三公”经费支出较年初预算减少1.47万元,均为公务接待费支出减少,原因为压减支出和严格落实接待规定。

  六、政府性基金预算收支决算表

  本局政府性基金预算收支决算表为空表,现已空开,详见附件。

  七、对在统一平台公开预决算,应当编制目录,对公开内容进行分类、分级

  1. 收入支出决算总表

  2. 财政拨款收入支出决算总表

  3. 收入支出决算表

  4. 收入决算表

  5. 支出决算表

  6. 支出决算明细表

  7. 基本支出决算明细表

  8. 项目支出决算明细表

  9. 项目收入支出决算表

  10. 行政事业类项目收入支出决算表

  11.   基本建设类项目收入支出决算表

  12.  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  13.  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  14.  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  15. 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  17. 政府性基金预算财政拨款支出决算表

  18. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  20.财政专户管理资金收入支出决算表

  21. 资产负债表

  22.资产情况表

  23.基本数字表

  24.机构人员情况表

  25.年初结转和结余调整情况表

  26.资产负债简表年初数变动情况表

  27.主要指标变动情况表

  28.其他收入

  29.部门决算相关信息统计表

  30.政府采购情况表

      31.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

     附件:2016年决算表

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

政府网站标识码:6501000002


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发文单位 市审计局 名        称 乌鲁木齐市审计局关于2016年决算公开情况补充说明
文        号 主  题  词 乌鲁木齐市 审计局 2016 公开 情况 补充 说明

乌鲁木齐市审计局关于2016年决算公开情况补充说明


   一、决算收支增减变化情况说明。

  2016年决算总收入4,951.29万元,其中:年初结转和结余5.56万元,本年收入4,951.29万元。本年支出4,921.08万元。其中:基本支出1,711.31万元项目支出3209.77万元。年末结转和结余35.77万元,其中:基本支出结转和结余5.77万元,项目支出结转和结余30万元。

  与上年决算数对比,收入增加1407.25万元、增长率39.7%,支出增加1272.4万元、增加率34.87%,年末结转和结余增加30.21万元、增长率543%;收入、支出增加是因为2016年度政府投资审计专项经费增加1500万,年末结转和结余增加原因为2016年12月26日收到金审工程专项经费30万元,由于年末扎帐无法支出。

  二、机关运行经费执行情况说明。

  2016年本局机关运行经费汇总支出133.69元,其中:办公费9万元,水费4.8万元,电费24万元,邮电费7.15万元,差旅费7.32万元,培训费13.46万元,公务接待0.77万元,工会经费17.95万元,福利费23.32万元,公车运行费16.2万元,其他商品和服务支出9,7万元;比2015年减少52.86万元,减少率28.34%;降低的主要原因是下大力压减了行政消耗性支出。

  三、政府采购执行情况说明

  本年度政府采购预算2.7万元,实际采购22.3万元。

  四、专业性较强的名词进行解释

  “三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

  “机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

  2016年年初“三公”经费预算18.44万元,其中:公务接待费2.24万元,公务用车运行维护费16.2万元;2016年部门决算中“三公”经费支出较年初预算减少1.47万元,均为公务接待费支出减少,原因为压减支出和严格落实接待规定。

  六、政府性基金预算收支决算表

  本局政府性基金预算收支决算表为空表,现已空开,详见附件。

  七、对在统一平台公开预决算,应当编制目录,对公开内容进行分类、分级

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  26.资产负债简表年初数变动情况表

  27.主要指标变动情况表

  28.其他收入

  29.部门决算相关信息统计表

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      31.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

     附件:2016年决算表

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